Internal Audit

Lokasi Kerja

GRESIK, JAWA TIMUR

Berakhir Tanggal

31 Mei 2021

Kualifikasi :

  • Pendidikan S-1 diutamakan dari jurusan Ekonomi.
  • Usia min. 30 tahun.
  • Pengalaman min. 5 tahun di bidang Manajerial, Keuangan dan Audit.
  • Pengalaman di Kantor Akuntan Publik.
  • Mengerti peraturan/undang-undang yang berhubungan antara perusahaan dengan department/birokrasi yang terkai.
  • Memahami tentang prosedure Internal Audit maupun External Audit.
  • Mampu menganalisis dan meminimalisir adanya risiko yang akan dihadapi.
  • Mempunyai relasi yang luas dengan departement terkait baik Internal maupun External.
  • Memahami sistem informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan Audit.
  • Mempunyai keahlian dan pengetahuan luas tentang Manufactur termasuk di setiap departemennya.
  • Paham tentang perpajakan dan mempunyai relasi dengan departemen terkait
  • Mempunyai inovasi dan ide-ide kreatif terkait pengembangan dalam mengaudit
  • Mengerti tentang standart ISO
  • Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal Audit
  • Mempunyai Kebijaksanaanya & Leadership yang baik
  • Bersedia ditempatkan di Gresik bagian Utara, Jawa Timur



Deskripsi Pekerjaan :

  • Melakukan audit pemeriksaan seluruh transaksi neraca keuangan Perusahaan.
  • Melaksanakan proses pemeriksaan / audit internal bagi seluruh divisi cabang dan melaporkannya dalam bentuk laporan audit.
  • Menjalalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan berkala baik dari segi financial maupun operasional.
  • Melakukan koordinasi kesiapan cabang dan juga depo untuk menyiapkan laporan Rugi Laba  dengan lengkap serta melakukan pemeriksaan terhadap Neraca Rugi Laba tersebut.
  • Menganalisa dengan akurat serta bisa memberikan gambaran tentang penyelesaian masalah keuangan.
  • Melakukan koordinasi dengan lembaga audit eksternal yang  jika diperlukan untuk kelancaran perusahaan.
  • Melakukan monitoring dan evaluasi hasil audit internal serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan solusi untuk hasil temuan masalah.
  • Aktif melakukan tugas tugas lain yang dirasa perlu dalam upaya mencapai target audit.
  • Memastikan dan mengevaluasi pengendalian intern serta melakukan compliance test.
  • Meninjau ulang laporan keuangan yang relevan.
  • Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee.
  • Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci.
  • Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist).
  • Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh.
  • Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan.
  • Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal.
  • Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

Copyright PT Polowijo Gosari Indonesia © 2021 All Rights Reserved